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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-12 09:54

您好
您可以先暫估計入成本 下月收到發(fā)票的時候沖銷暫估

內(nèi)向的黑夜 追問

2019-07-12 09:55

可以把具體的分錄列出來嗎?

bamboo老師 解答

2019-07-12 09:57

借:生產(chǎn)成本——直接人工 不含可抵扣進項稅額
貸:其他應(yīng)付款——暫估
收到專票
借:其他應(yīng)付款——暫估
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸:其他應(yīng)付款
付款
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

內(nèi)向的黑夜 追問

2019-07-12 09:58

我這樣做對不對
本月底計提:
借:生產(chǎn)成本
      貸:應(yīng)付賬款-派遣公司
下月收到發(fā)票
借:應(yīng)交稅費-進項
      貸:應(yīng)付賬款-派遣公司
支付勞務(wù)派遣款
借:應(yīng)付賬款-派遣公司
      貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2019-07-12 10:01

這樣的話 您入生產(chǎn)成本的時候沒有發(fā)票 應(yīng)付最后用暫估體現(xiàn)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 您可以先暫估計入成本 下月收到發(fā)票的時候沖銷暫估
2019-07-12 09:54:38
如果您是生產(chǎn)型的企業(yè),先記入生產(chǎn)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品
2017-02-27 09:26:56
借;制造費用 貸;銀行存款等科目
2017-02-27 09:14:21
你好 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款等科目?
2020-12-31 14:55:24
你好,學員,計入勞務(wù)成本的
2022-03-24 21:55:36
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