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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-12 11:43

你好,需要計提的,是這樣做分錄的 
借;以前年度損益調(diào)整   ,貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整

1147420508 追問

2019-07-12 11:44

必須要計提嗎?

鄒老師 解答

2019-07-12 11:46

你好,是的,企業(yè)所得稅是需要計提的

1147420508 追問

2019-07-12 13:53

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-12 13:53

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,需要計提的,是這樣做分錄的 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
2019-07-12 11:43:18
你好,將實際發(fā)放數(shù)與上年計提數(shù)的差額計入以前年度損益調(diào)整科目,即:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 然后轉(zhuǎn)入未分配利潤,即 借: 以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤 如有不明白的歡迎繼續(xù)提問,如果已經(jīng)明確,請點擊:問題已解決,謝謝!
2018-03-29 09:04:01
可以在2018年度匯算清繳中補計提調(diào)整
2019-05-15 10:09:34
您好,到匯算清繳的時候會有影響的,沒有發(fā)放部分,不能稅前扣除。
2019-12-19 20:41:21
你這個用啥準則,計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補交稅款時   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 小準則:借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅   補交稅款時   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-10-16 18:57:49
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