
本年度匯算清繳前發(fā)放了上年度計(jì)提的年終獎(jiǎng),但實(shí)際發(fā)放數(shù)多于計(jì)提數(shù),多的部分怎樣記賬?
答: 你好,將實(shí)際發(fā)放數(shù)與上年計(jì)提數(shù)的差額計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目,即:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 然后轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn),即 借: 以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤(rùn) 如有不明白的歡迎繼續(xù)提問(wèn),如果已經(jīng)明確,請(qǐng)點(diǎn)擊:?jiǎn)栴}已解決,謝謝!
老師年度匯算清繳要計(jì)提嗎?不計(jì)提怎么處理賬務(wù)?
答: 你好,需要計(jì)提的,是這樣做分錄的 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)一下,今年年度匯算清繳時(shí),收到去年年底計(jì)提的費(fèi)用,我該怎么入賬?
答: 你好 去年已經(jīng)計(jì)提了費(fèi)用 發(fā)票附在去年憑證后面即可

