
我們工資是這月發(fā)上月的,但是以前會(huì)計(jì)做賬 都弄成了當(dāng)月發(fā)當(dāng)月,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
答: 可以做更正的分錄或者 你就在以后調(diào)成正確的就好
工資是這月發(fā)上月的,但是以前會(huì)計(jì)做賬 都弄成了當(dāng)月發(fā)當(dāng)月,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
答: 您說(shuō)的當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月是這種情況嗎(以3月份舉例):計(jì)提3月份的工資,然后在3月末發(fā)放3月份的工資。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好!老師我問(wèn)下,我公司被舉報(bào)冒用別人做工資兩個(gè)月,2019年的9月和10月。那我今年怎么做會(huì)計(jì)處理。調(diào)整報(bào)表。
答: 你好,沖銷(xiāo)多計(jì)提,多發(fā)放工資 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整 借;銀行存款等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬 借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

