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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-10-09 17:31

現(xiàn)在需要調(diào)整2021年、2022年多計提多發(fā)的工資,怎么做賬

玲老師 解答

2023-10-09 17:32

你好,稍等稍等,我發(fā)給你分了。

心細的鳳凰 追問

2023-10-09 17:34

原來的分錄:借:管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬          借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款         ,現(xiàn)在其他應(yīng)付款已還清,還能原分錄沖紅嗎

心細的鳳凰 追問

2023-10-09 17:35

老師,發(fā)到哪了

玲老師 解答

2023-10-09 17:38

你好,我收到了,我這看一下。

玲老師 解答

2023-10-09 17:39

那咱付款那個分錄對不對?

玲老師 解答

2023-10-09 17:39

前面第1個計提的要紅沖這個知道了,后面那個呢就已經(jīng)支付了。這個還要紅沖不?

心細的鳳凰 追問

2023-10-09 17:39

就是想問,如果不沖對不對

心細的鳳凰 追問

2023-10-09 17:41

第一個分錄是不是用“借:以前損溢納稅調(diào)整  貸應(yīng)付職工薪酬”紅字沖?

玲老師 解答

2023-10-09 17:47

第一個分路這樣沖是對的。

玲老師 解答

2023-10-09 17:47

如果要是多計提了,咱們要是發(fā)放了,證明咱發(fā)放的也多了。發(fā)放的多了,要是收不回來,咱就把多發(fā)放的轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出就行。

心細的鳳凰 追問

2023-10-09 17:50

多發(fā)放的轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,這個分錄怎么寫?如果不沖已經(jīng)發(fā)放的,這樣合規(guī)嗎?

玲老師 解答

2023-10-09 17:50

借營業(yè)外支出貸應(yīng)付職工薪酬。

玲老師 解答

2023-10-09 17:51

你前面發(fā)那一筆分錄再加上我給你發(fā)的這個更正分錄這兩筆分錄就可以了。最后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。

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相關(guān)問題討論
現(xiàn)在需要調(diào)整2021年、2022年多計提多發(fā)的工資,怎么做賬
2023-10-09 17:31:35
您好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬
2016-12-20 19:13:49
是盤盈還是盤虧了?
2022-04-20 19:39:13
你好,用以前年度損益 調(diào)整做更正分錄
2020-03-18 17:39:33
你好,以前年度多計入費用現(xiàn)在這樣調(diào)整 借;庫存現(xiàn)金等科目,貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤
2020-01-10 10:33:39
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