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紫云
于2019-07-12 16:57 發(fā)布 ??3844次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-07-12 18:25
由境內(nèi)機構(gòu)代扣代繳增值稅
紫云 追問
2019-07-12 18:26
那我如何申報增值稅呢,應該不用交稅了吧
陳詩晗老師 解答
2019-07-12 18:30
有專門的代扣代繳的申報表,你填寫那個表
2019-07-12 18:48
我具體應該怎么填呢,比如我本季度不含稅銷售收入65萬
2019-07-12 20:55
你是代扣代繳還是自己銷售
2019-07-12 21:08
自己銷售
2019-07-12 21:21
自己銷售是直接在你的增值稅申報表里面填列。你是小規(guī)模還是一般
2019-07-12 21:43
小規(guī)模
2019-07-12 21:48
你是直接在增值稅申報表主表填定你的銷售額就是了,如果是沒有超過30萬,在第10行填寫
2019-07-12 23:00
問題是超過了怎么辦?
上稅嗎?
2019-07-12 23:54
什么超時過了?什么意思
2019-07-12 23:55
就是超過30萬了,是需要上稅嗎
2019-07-13 09:15
需要繳納,同學。超過是全部繳納
謝謝
2019-07-13 09:21
不客氣,祝你工作愉快
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增值稅銷售銷售和財務報表申報收入不一致,增值稅銷售多,申報表少,怎么調(diào)帳
答: 以后什么原因不一致的?
免增值稅的,收入均開的收據(jù),未開據(jù)過增值稅發(fā)票,增值稅申報是該0申報還是按銷售額申報?
答: 是應該按實際銷售額申報
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問跨境電商銷售收入如何申報增值稅
答: 由境內(nèi)機構(gòu)代扣代繳增值稅
增值稅銷售銷售和財務報表申報收入不一致
討論
上個月的未開票銷售收入,我這個月開票了,怎么申報增值稅,上個月我錄入的未開票銷售收入
銷售收入在4月的時候,申報國稅增值稅時候少報了0.01,12月末銷售收入報表數(shù)比增值稅申報表多0.01如何處理?(才發(fā)現(xiàn))
增值稅申報的銷售收入是以賬上收入為準嗎?
增值稅申報時,銷售收入為負數(shù),報表如何填報?農(nóng)業(yè)免稅收入
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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紫云 追問
2019-07-12 18:26
陳詩晗老師 解答
2019-07-12 18:30
紫云 追問
2019-07-12 18:48
陳詩晗老師 解答
2019-07-12 20:55
紫云 追問
2019-07-12 21:08
陳詩晗老師 解答
2019-07-12 21:21
紫云 追問
2019-07-12 21:43
陳詩晗老師 解答
2019-07-12 21:48
紫云 追問
2019-07-12 23:00
紫云 追問
2019-07-12 23:00
陳詩晗老師 解答
2019-07-12 23:54
紫云 追問
2019-07-12 23:55
陳詩晗老師 解答
2019-07-13 09:15
紫云 追問
2019-07-13 09:15
陳詩晗老師 解答
2019-07-13 09:21