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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-13 16:28

您好
實際抵減的時候寫分錄
借:應交稅費——未交增值稅
貸:其他收益
貸:銀行存款

flash 追問

2019-07-13 16:56

如果當月沒有抵減還用做分錄嘛?

bamboo老師 解答

2019-07-13 16:59

如果當月沒有抵減不用做分錄

flash 追問

2019-07-13 17:02

沒有其他收益這個科目呀,這是屬于哪個分類

bamboo老師 解答

2019-07-13 17:03

這是會計準則新增的 屬于損益類科目 如果您不想添加的話 可以計入營業(yè)外收入

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月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-07-10 14:08:20
您好 實際抵減的時候寫分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2019-07-13 16:28:29
答:借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用-辦公費
2020-07-04 15:51:28
借;管理費用 貸銀行存款 取得專用發(fā)票可以抵扣
2017-04-21 11:10:34
借應交稅費貸銀行存款 其他收益 /營業(yè)外收入
2019-12-25 11:07:33
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