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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-15 09:40

你好
借;主營業(yè)務收入   , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),  貸;應收賬款等科目
借;庫存商品   ,貸;主營業(yè)務成本

Demo人間失格 追問

2019-07-15 09:41

那如果開出了發(fā)票呢

Demo人間失格 追問

2019-07-15 09:48

?

鄒老師 解答

2019-07-15 09:54

你好,開出發(fā)票也是這樣做分錄啊

Demo人間失格 追問

2019-07-15 09:55

好的

Demo人間失格 追問

2019-07-15 09:55

那易付寶傭金開出的發(fā)票,應該做何分錄

鄒老師 解答

2019-07-15 10:03

你好,易付寶傭金開出的發(fā)票,具體是什么情況下發(fā)生的這個支出?

Demo人間失格 追問

2019-07-15 10:03

客戶購買貨物,平臺會扣除的傭金點

鄒老師 解答

2019-07-15 10:05

你好,借;銷售費用,貸;其他貨幣資金

Demo人間失格 追問

2019-07-15 10:06

好的
謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-15 10:08

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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借預付賬款貸銀行存款實際消費了在做成本費用。
2021-07-14 16:35:25
借,固定資產(chǎn) 應交增值稅進項稅額 貸,銀行存款 其他應付款
2020-07-12 18:32:16
銷方跨年開具的紅字發(fā)票的賬務處理: 在稅控系統(tǒng)中,輸入信息表編號后,如果數(shù)據(jù)庫中無對應藍字發(fā)票,可以進入負數(shù)發(fā)票填開界面,手動填寫發(fā)票各項信息。 1、紅字沖回前期開具的發(fā)票: 借:銀行存款/應收賬款 (紅字) 貸:主營業(yè)務收入 (紅字) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) (紅字) 2、重新開具發(fā)票: 借:銀行存款/應收賬款 (藍字) 貸:主營業(yè)務收入 (藍字) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) (藍字
2019-11-27 11:58:57
你好 紅沖 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本 開具正數(shù)發(fā)票 借;應收賬款 等科目 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品
2019-11-23 15:11:31
開具紅字發(fā)票時,借:應收帳款 負數(shù) 貨:以前年度損益調(diào)整 負數(shù) 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 負數(shù) 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
2019-11-22 14:43:34
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