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果果
于2019-07-15 15:20 發(fā)布 ??1232次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-07-15 15:20
你好,借:應交稅費—增值稅加計抵減 貸:其他收益
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你好老師,增值稅進項稅期末留底分錄怎么寫呢
答: 這個月末不需要賬務處理的
增值稅進項稅加計抵減分錄怎么做,完整分錄,謝謝
答: 你好,借:應交稅費—增值稅加計抵減 貸:其他收益
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進項稅額大于銷項,月末做轉出增值稅分錄嗎?
答: 你好,也要做的,方法一樣的。
老師!我們本期應該要繳納的增值稅為1668元,2020年進項稅額為46321元,我們是符合10%加計抵減的企業(yè),現在想申請加計抵減,請問這個該怎么做呢?怎么寫分錄呢
討論
請老師把月末具體結轉的分錄寫出來。包括結轉預交增值稅,進項稅額,消項稅額,和要繳納的增值稅稅額
請教一下,我們公司之前一直欠稅未繳,本月有留底的進項稅額,稅局發(fā)了通知說將這部分留底的進項稅額抵減之前欠繳的增值稅及滯納金,請問如何針對這個調整分錄?
上月無進項稅額,本月已有進項稅額,增值稅分錄如何做
假設月銷項0,進項1,加計抵減進項稅額0.1,則當月不需要交納增值稅,那么當月發(fā)生的加計抵減的0.1分錄該怎么做?
紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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