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美美我要考證
于2019-07-16 08:24 發(fā)布 ??541次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2019-07-16 08:29
你好!匯總做分錄借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
美美我要考證 追問
2019-07-16 08:35
老師能帶進去數字嗎?
蔣飛老師 解答
2019-07-16 08:50
看一下,你們公司賬上的科目余額表,把匯總金額填上就可以了
微信里點“發(fā)現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
已經跨年的怎么解決?
答: 你好! 匯總做分錄 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
你好,我有一張1月份的銷售發(fā)票入到去年12月份,跨年了已經,而且是專票怎么解決啊
答: 同學你好 是什么會計準則
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
已經解決了,已經解決了
答: 同學,你好 你的問題是什么呢
開具紅字發(fā)票稅率有誤,已經跨月,如何解決,謝謝
討論
庫存商品出現借方負數,怎么沖回。已經跨年和跨月。求解?
跨年的固定資產未入賬,已付款未收到發(fā)票怎么解決,小企業(yè)會計準則
去年的發(fā)票認證不過去,帳已經記了,怎么解決呢
我公司給對方開增值稅專用發(fā)票2017年開的,已跨年他們才發(fā)現.怎么解決此問題?
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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美美我要考證 追問
2019-07-16 08:35
蔣飛老師 解答
2019-07-16 08:50