
老師,在6月10號(hào)的時(shí)候,我們有員工離職了,我們6月發(fā)5月工資,但是他離職了,他的是那10天工資也在6月給他發(fā)了,做賬的時(shí)候這個(gè)6月那10天工資,直接寫借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款嗎,還要不要像之前那樣計(jì)提,然后再發(fā)放呢?
答: 你好 需要走應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡的 是的 和原來(lái)一樣的
單位跟員工協(xié)商一致離職,賠償員工2個(gè)月工資的這個(gè)應(yīng)該怎么做賬,還需要計(jì)提嗎?還是直接借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
答: 你好!計(jì)入管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月工資需要計(jì)提嗎?我是這樣做的分錄,不知道對(duì)不對(duì),借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款這樣做對(duì)嗎?
答: 你好,個(gè)人建議是先計(jì)提,然后再做支付分錄


gyeommi 追問(wèn)
2019-07-16 17:46
徐阿富老師 解答
2019-07-16 18:17