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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-10-08 21:13

你好,個人建議是先計提,然后再做支付分錄

00 追問

2020-10-08 21:15

同上問題,計提工資怎么做分錄?

鄒老師 解答

2020-10-08 21:15

你好,計提工資的分錄是
借:管理費用等科目
貸:應(yīng)付職工薪酬—工資

00 追問

2020-10-08 21:22

同上問題,到最后應(yīng)付職工薪酬最后還是沖平了,這樣做有什么意義呢?

鄒老師 解答

2020-10-08 21:23

你好,主要是體現(xiàn)工資計提,支付這個過程
如果不是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月,而是當(dāng)月發(fā)放上月,計提的意義(符合權(quán)責(zé)發(fā)生制要求)就可以體現(xiàn)出來

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你好,個人建議是先計提,然后再做支付分錄
2020-10-08 21:13:04
您好,一般都是需要通過應(yīng)付職工薪酬過一下才行的。
2020-11-23 09:07:38
你好!計入管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬。
2017-09-26 14:58:05
你好 需要走應(yīng)付職工薪酬科目過渡的 是的 和原來一樣的
2020-07-06 11:04:14
你好,規(guī)范上是也要計提的,如果已經(jīng)入賬結(jié)帳了就不要改了
2019-07-16 17:44:39
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