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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-17 10:46

借利潤分配貸應(yīng)交稅費

失眠的籃球 追問

2019-07-17 10:53

由于辦公室起火,18年的賬目都被銷毀了,19年就重新建了賬,期初數(shù)據(jù)是上任會計提供的,但由于她做賬有誤,沒有把預(yù)繳的稅金抵扣完,導(dǎo)致這個科目有余額,我就也把這個錯誤的期初數(shù)據(jù)錄進去了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不存在這個數(shù)據(jù),請問要怎么平掉呢?

郭老師 解答

2019-07-17 10:55

你好,最上面分錄就可以

失眠的籃球 追問

2019-07-17 11:03

這樣做分錄會對今年的未分配利潤產(chǎn)生影響嗎?還是只影響上年的未分配利潤呢?

郭老師 解答

2019-07-17 11:12

影響上年的利潤

失眠的籃球 追問

2019-07-18 09:48

老師,我上年的匯算清繳已經(jīng)申報了,現(xiàn)在又做這個分錄影響上年的未分配利潤?如果今年是盈利的,匯算清繳就涉及到補虧的問題了,是補上年匯算清繳虧損的數(shù)據(jù),還是做這個分錄后實際虧損的數(shù)據(jù)呢

郭老師 解答

2019-07-18 09:53

上年你匯算清繳是正確的,那是你今年期初做錯了

失眠的籃球 追問

2019-07-18 10:50

意思說明年做今年的匯算清繳,盈利的話,補虧去年的數(shù)據(jù),是補虧匯算清繳填報的數(shù)據(jù)對嗎?

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相關(guān)問題討論
沒有余額原來的余額怎么出來的
2019-07-17 10:38:12
當(dāng)月交當(dāng)月的增值稅
2019-06-29 10:37:10
你好當(dāng)有交當(dāng)月的稅金用已交稅金 比如這個20號交了一次增值稅就用這個科目
2019-06-21 09:42:34
您好 就是一般納稅人有預(yù)繳稅款的情況下用這個科目 比如本月開了發(fā)票銷項稅額100萬 本月先預(yù)計50 這50萬就計入這個科目 本月交了上個月的稅款科目 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-04-23 10:35:26
借利潤分配貸應(yīng)交稅費
2019-07-17 10:46:56
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