
老師好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金的借方怎么沖掉,計(jì)入什么科目?分錄怎么寫?謝謝
答: 你好 你月末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去的
老師,您好,我在2019年1月建期初數(shù)據(jù)時(shí),把應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金這個(gè)科目的期初數(shù)據(jù)錄進(jìn)去了,但實(shí)質(zhì)這個(gè)科目是沒(méi)有余額的,現(xiàn)在怎樣把這個(gè)期初數(shù)據(jù)平掉呢?
答: 沒(méi)有余額原來(lái)的余額怎么出來(lái)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 ,什么時(shí)候用到應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金科目?舉例 ,謝謝
答: 你好當(dāng)有交當(dāng)月的稅金用已交稅金 比如這個(gè)20號(hào)交了一次增值稅就用這個(gè)科目
老師,己交稅金這科目是指本月還是上月的稅金?比如,七月份我申報(bào)完扣稅,在八月份做帳,我是用應(yīng)交稅金費(fèi)一已交稅金,還是用應(yīng)交稅費(fèi)一末交稅金?
2019年1月的稅盤分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金480貸現(xiàn)金480請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么改
請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)交稅金沒(méi)有計(jì)提 只做了已交稅金憑證 應(yīng)交稅金科目顯示負(fù)數(shù) 保持這樣可以嗎 是否需要補(bǔ)計(jì)提


夢(mèng) 追問(wèn)
2020-05-29 14:22
meizi老師 解答
2020-05-29 14:25
夢(mèng) 追問(wèn)
2020-05-29 14:27
meizi老師 解答
2020-05-29 14:31