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送心意

venus老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-19 11:39

1、購(gòu)買時(shí)支付計(jì)入費(fèi)用
借:管理費(fèi)用 480.00
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 480.00
同時(shí)沖減管理費(fèi)用
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費(fèi)用
2、月底結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 480.00
貸:營(yíng)業(yè)外收入 480.00

斯文的雪碧 追問(wèn)

2020-03-19 11:40

這個(gè)我知道,但是這個(gè)是2019年的賬的,現(xiàn)在在做匯算清繳要怎么改

venus老師 解答

2020-03-19 11:59

借以前年度損益貸營(yíng)業(yè)外收入

斯文的雪碧 追問(wèn)

2020-03-19 12:26

那匯算清繳表中要寫這個(gè)數(shù)據(jù)嗎

斯文的雪碧 追問(wèn)

2020-03-19 13:48

也是19年的賬借管理費(fèi)用 工資   貸銀行存款,正確的分錄我知道,主要是怎么改,

venus老師 解答

2020-03-19 14:27

對(duì)的呀同學(xué)你改的就是你要調(diào)整的那個(gè)科目比如下面這個(gè)管理費(fèi)用的科目

venus老師 解答

2020-03-19 14:27

對(duì)的呀同學(xué)你改的就是你要調(diào)整的那個(gè)科目比如下面這個(gè)管理費(fèi)用的科目

斯文的雪碧 追問(wèn)

2020-03-19 14:31

我沒(méi)有明白怎么改是返回去調(diào)還是也在今年調(diào),分錄是怎么樣的,工資的這個(gè)分錄

venus老師 解答

2020-03-19 17:32

你可以在今年做一筆 借 應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 。 然后匯算清繳時(shí)減少這筆開(kāi)支就好

斯文的雪碧 追問(wèn)

2020-03-19 17:52

調(diào)整的金額都要減嗎,我還以為要加回去呢

venus老師 解答

2020-03-19 18:13

是否調(diào)整調(diào)減是看你之前費(fèi)用做賬的情況

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1、購(gòu)買時(shí)支付計(jì)入費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 480.00 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 480.00 同時(shí)沖減管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、月底結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 480.00 貸:營(yíng)業(yè)外收入 480.00
2020-03-19 11:39:07
你好,比如輔導(dǎo)期納稅人預(yù)交稅款購(gòu)買發(fā)票
2017-07-27 22:07:32
你好,你們是一般納稅人嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸銀行存款,
2019-11-12 00:11:28
你好 你月末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去的
2020-05-29 14:20:29
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)了就沒(méi)有了
2021-02-22 10:39:11
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