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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-11-12 00:11

你好,你們是一般納稅人嗎?借應交稅費--未交增值稅,貸銀行存款,

小炎 追問

2019-11-12 09:47

老師,之前做的分錄是貸方“應交稅費”,現(xiàn)在換成借方只用“應交稅費”可以嗎?

莊老師 解答

2019-11-12 15:31

你好,用借應交稅費(負數(shù))這樣把應交科費轉平,

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相關問題討論
你好,你們是一般納稅人嗎?借應交稅費--未交增值稅,貸銀行存款,
2019-11-12 00:11:28
1、購買時支付計入費用 借:管理費用 480.00 貸:庫存現(xiàn)金 480.00 同時沖減管理費用 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 2、月底結轉營業(yè)外收入: 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 480.00 貸:營業(yè)外收入 480.00
2020-03-19 11:39:07
你好 你月末要結轉到未交增值稅借方去的
2020-05-29 14:20:29
你好,比如輔導期納稅人預交稅款購買發(fā)票
2017-07-27 22:07:32
你好,設置在借方方向
2018-03-13 16:57:50
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