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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-07-17 12:01

你好!留底的不需要單獨做分錄了。

精靈 追問

2019-07-17 12:04

我知道,但是我看有的會計做到進項稅轉(zhuǎn)出,是不是不合理?

精靈 追問

2019-07-17 12:07

是做到轉(zhuǎn)出未交增值稅

宋生老師 解答

2019-07-17 13:56

你好!不對,這樣的做法是錯的

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您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交費費-未交增值稅
2017-02-09 10:51:12
你好!留底的不需要單獨做分錄了。
2019-07-17 12:01:19
你好,按這樣處理,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-05-11 11:59:00
你好 是的 月末要結(jié)轉(zhuǎn) :結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-08-07 17:29:48
你好 你本月需要繳納增值稅的時候需要月末做結(jié)轉(zhuǎn) 把銷項稅進項稅 以及進項稅轉(zhuǎn)出科目 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目核算 如果貸方有余額 轉(zhuǎn)到未交增值稅科目核算 借方有余額代表留抵 不做賬務(wù)處理了
2019-03-26 11:40:25
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