老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人酒店,現(xiàn)在注銷清理貨幣資 問(wèn)
您好,這種不用清的,把往來(lái)清掉就可以 答
老師,貸款的擔(dān)保費(fèi)是開(kāi)專票還是普通呢,開(kāi)票的稅率 問(wèn)
您好,這個(gè)擔(dān)保費(fèi)會(huì)退的嗎? 答
老師好, 請(qǐng)教一下:A公司現(xiàn)在要注銷,但是資產(chǎn)負(fù)債表 問(wèn)
你好,是的。要處理掉了才能注銷。我 答
對(duì)方發(fā)來(lái)詢證函可以蓋財(cái)務(wù)章嗎還是要蓋公章? 問(wèn)
那個(gè)直接蓋財(cái)務(wù)章就行 答
你好老師,最近公司收了幾筆個(gè)人貨款,不需要開(kāi)票收 問(wèn)
未開(kāi)票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 答

增值稅科目的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交費(fèi)費(fèi)-未交增值稅
老師:我結(jié)轉(zhuǎn)本月進(jìn)銷項(xiàng)可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目去不(還是說(shuō),必須要要通過(guò)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)科目,科目如下:借:銷項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 未交增值稅
答: 你好,先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月底留抵的,未交增值稅科目的借方余額,11月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?我們公司都是月底把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 一、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 二、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
增值稅進(jìn)、銷項(xiàng)期末要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
老師,如果本月進(jìn)賬大于銷項(xiàng),月底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,那留底的增值稅記那個(gè)科目比較合適?
為什么月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,要通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,而不直接將進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的差異轉(zhuǎn)到【未交增值稅】科目

