請教一下老師,上月底留抵的,未交增值稅科目的借方余額,11月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?我們公司都是月底把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
lotus
于2017-12-03 10:34 發(fā)布 ??1321次瀏覽
- 送心意
李愛文老師
職稱: 會計(jì)師,精通Excel辦公軟件
2017-12-03 10:37
一、
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
二、
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11

同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時(shí)做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59

你好 不交稅的話 不需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目
2019-09-01 11:11:16

按下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2019-01-05 16:31:16

??????? 應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅整體沒余額 繳納后
2016-08-22 16:37:58
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