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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-17 17:01

退給對方就可以,借銷售費用負數(shù)借銀存負數(shù)

K14614456398914 追問

2019-07-17 17:07

我最開始是做的借:管理費用 和應交稅費 貸:銀行存款          然后又做了進項稅     轉(zhuǎn)出再將進項稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入了管理費用   現(xiàn)在我要怎么做分錄

郭老師 解答

2019-07-17 17:19

借管理費用負數(shù)借銀存
管理費用是發(fā)票價稅合計

K14614456398914 追問

2019-07-17 17:26

借管理費用負數(shù)借銀存
管理費用是發(fā)票價稅   老師什么意思

郭老師 解答

2019-07-17 17:27

紅沖管理費用的你分錄

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借;管理費用 貸;應交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出 )
2017-12-12 13:30:37
借;管理費用 貸;應交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)28.84
2018-01-08 16:22:34
都可以 兩種做法都行 第一個簡單
2023-07-16 23:50:51
借招待費 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,附表2中集體福利個人消費填寫這個轉(zhuǎn)出數(shù)
2019-08-07 17:47:30
借:管理費用——招待費(或銷售費用——招待費) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-04-11 15:26:19
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