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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-18 11:15

您好
可以這樣寫(xiě)分錄

超帥的御姐 追問(wèn)

2019-07-18 11:31

支付報(bào)銷款時(shí)時(shí)借其他應(yīng)付款-應(yīng)付報(bào)銷款 7968   貸銀行存款,還款時(shí)我做的借銀行存款,差額(多支付的錢(qián)),貸方其他應(yīng)付-應(yīng)付報(bào)銷款差額紅字(多支付的錢(qián)) ,我沒(méi)做錯(cuò)吧,這種方法應(yīng)該也是對(duì)的啊

bamboo老師 解答

2019-07-18 11:38

借:銀行存款 借方藍(lán)字
借;其他應(yīng)付款——應(yīng)付報(bào)銷款 借方紅字
您那樣寫(xiě)的話 分錄不平

超帥的御姐 追問(wèn)

2019-07-18 12:47

老師,是照您寫(xiě)的這么做的,沒(méi)錯(cuò)。上邊是我沒(méi)有表述清楚,這么做沒(méi)錯(cuò)?。?/p>

bamboo老師 解答

2019-07-18 12:58

是的 這么寫(xiě)分錄可以的

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 可以這樣寫(xiě)分錄
2019-07-18 11:15:42
你好 原來(lái)分錄 不變,金額負(fù)數(shù) 。
2019-12-04 08:44:12
直接更正 借 應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款
2019-11-17 09:31:50
你好,你一開(kāi)始是一個(gè)正數(shù)的,后期變成了負(fù)數(shù),相當(dāng)于沖減掉了。你不需要2021年,在做那個(gè)銷賬的憑證。
2022-06-30 16:40:18
是的,2021年銷賬應(yīng)該借:其他應(yīng)付款-暫估 貸:銀行存款/現(xiàn)金。更準(zhǔn)確地說(shuō),2020年做了一筆暫估費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-暫估,貸:其他應(yīng)付款-暫估;2020年的某月,此筆暫估費(fèi)用被銷賬,借:管理費(fèi)用-暫估,紅字,貸:其他應(yīng)付款-暫付,紅字;而2021年,銷賬時(shí),就應(yīng)該借:其他應(yīng)付款-暫估,貸:銀行存款/現(xiàn)金。 財(cái)務(wù)科目的劃分是按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的原則來(lái)完成的,會(huì)計(jì)原則規(guī)定,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要求對(duì)財(cái)務(wù)事件建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證,將經(jīng)濟(jì)事物的交易的發(fā)生的貨幣數(shù)額,由貸方收入、借方支出,其借貸雙方的核算科目要一一對(duì)應(yīng),以便建立憑證。通過(guò)上述解釋,我們可以看出,會(huì)計(jì)原則是會(huì)計(jì)工作的基礎(chǔ),為實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、有效的記錄,保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)、合法和有效,提供了良好的依據(jù)。
2023-02-21 19:39:28
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