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送心意

凡凡老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-07-18 16:06

你好,你是其他應(yīng)收款都是負(fù)數(shù)?然后應(yīng)付職工薪酬還有余額,是沒有支付的嗎

十一 追問

2019-07-18 16:08

應(yīng)付工薪是沒有付呢

凡凡老師 解答

2019-07-18 16:17

那你的其他應(yīng)收款都是為負(fù)數(shù)?而且你的主要資產(chǎn)就是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?

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你好,你是其他應(yīng)收款都是負(fù)數(shù)?然后應(yīng)付職工薪酬還有余額,是沒有支付的嗎
2019-07-18 16:06:51
資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤減年初未分配利潤不等于利潤表里的凈利潤,如果沒有以前年度損益調(diào)整,一般這報(bào)表是錯(cuò)的。
2019-04-22 18:26:15
你們其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),一般都重分類到其他應(yīng)收款。把明細(xì)負(fù)數(shù)部分分到資產(chǎn)。不過你們是小公司,這個(gè)也沒問題。我看你們是虧損,利潤表收入和成本盡量配比,不要成本倒掛就行。
2022-01-26 08:34:49
你好 是看數(shù)字余額的問題還是通過報(bào)表看公司的盈利流動(dòng)性問題
2023-01-10 15:28:05
你好; 你們是按照真實(shí)數(shù)據(jù)編制的就沒有什么問題的;注意檢查下報(bào)表的勾稽關(guān)系; 滿足的話就沒有問題的?
2022-12-19 09:31:36
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