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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-07-18 16:16

你好,那么你在6月底的時候要做計提工資分錄  借:管理費用-工資  貸:應(yīng)付職工薪酬-工資

芳芳芳???? 追問

2019-07-18 16:18

但是我6月份已經(jīng)寫了五月份的工資了,因為六月份發(fā)了五月份的工資,再多寫一個6月份的,工資數(shù)就會多,就會不會吧

芳芳芳???? 追問

2019-07-18 16:19

管理費用工資這塊就會顯得多一些

彩麗老師 解答

2019-07-18 16:57

是的,因為你5月的工資沒有在5月份計提,所以6月份做一筆5月發(fā)放和計提6月,就會造成這種情況

芳芳芳???? 追問

2019-07-19 11:16

老師,我今年不調(diào)了可以不,內(nèi)賬應(yīng)該沒多大關(guān)系把,我想等年底再調(diào)過來

彩麗老師 解答

2019-07-19 11:18

可以的,內(nèi)帳根據(jù)你公司內(nèi)部情況做就可以

芳芳芳???? 追問

2019-07-19 11:19

謝謝老師

彩麗老師 解答

2019-07-19 11:31

不客氣,如果你對解答滿意請給五星好評

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1、工資計提(應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 借:制造費用—工資 (生產(chǎn)人員) 管理費用—工資 (管理人員) 銷售費用—工資 (銷售人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 2、計提企業(yè)繳納的五險一金 借:制造費用 (生產(chǎn)人員) 管理費用 (管理人員) 銷售費用 (銷售人員) 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題 3、發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 (應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 (實發(fā)工資數(shù)) 其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額) 其他應(yīng)付款—住房公積金 (代扣代繳金額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 (代扣代繳金額) 4、實際交納 借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款。
2020-04-14 11:10:08
你好,那么你在6月底的時候要做計提工資分錄 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2019-07-18 16:16:21
學(xué)員你好, 需要通過應(yīng)付職工薪酬計提哦。 借,管理費用——工資 貸,應(yīng)付職工薪酬——工資 支付時, 借,應(yīng)付職工薪酬——工資 貸,銀行存款
2019-01-16 14:39:49
您好,可以這樣操作的,但是不規(guī)范,應(yīng)該是計提時,借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款。
2018-07-09 21:00:46
您好!這樣做寫是對的!
2016-05-31 20:05:48
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