@郭老師,追問次數(shù)用完,這樣會不會來不及到時候,啥準 問
只要不耽誤出口報關(guān)就可以的。 答
@郭老師,追問次數(shù)用完,怎么試,都說沒有了,我不知道賬 問
用法人的信息注冊不是 不是讓你登錄 答
工廠制造企業(yè),工人是計件的,核算成本時按這個計件 問
你好 生產(chǎn)成本里面繼續(xù)掛著的 答
@董孝彬老師,怎么就成了虛開發(fā)票了,我只是用另外一 問
是的,這個不可以的,是虛開發(fā)票哦 答
老師,我7月份收到一個專票,已入賬,并且已抵扣,8月份 問
借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

老師,預(yù)付房租費和分攤房租費分錄可以這樣寫嗎?付房租費時:借:預(yù)付賬款—房租費(小王) 12000 貸:銀行存款 12000攤銷房租費時借:管理費用—房租費 1000 貸:預(yù)付賬款—房租費(小王) 1000一個月后收到發(fā)票時:借:管理費用—房租費 -1000 貸:預(yù)付賬款—房租費(小王) -1000借:管理費用—房租費 12000 貸:預(yù)付賬款—房租費(小王) 12000
答: 你好 最后一個分錄金額是1000 還是按月分攤
前期預(yù)付房租,走了預(yù)付賬款,每個月計提了管理費用,現(xiàn)在收到房租發(fā)票該怎么做賬?
答: 發(fā)票開票日期跟你當時做預(yù)付賬款的月份一致不
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
房租發(fā)票不到 付了兩年的房租 該提及房租 借:管理費用 貸 預(yù)付賬款 那如果發(fā)票到了 該怎么做賬了
答: @答疑-宋老師 錢也預(yù)付了 前幾個月也計提入管理費用了 發(fā)票到了 不知道怎么入賬了
我這邊9月支付半年房租50000多,計入預(yù)付賬款,10月收到發(fā)票是指把當月的房租費用計入管理費里面嗎,還是說一次性全部計入管理費用
支付半年房租,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月分攤,借:管理費用 貸:預(yù)付賬款,三個月后收到發(fā)票,發(fā)票的稅費怎么做賬呢?沖管理費用嗎?
收到房租發(fā)票時(借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預(yù)付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?
每月付房租,年底或季度才開票,這樣做行嗎?借:管理費用貸:預(yù)提費用借:預(yù)付賬款-房租貸:現(xiàn)金到收到發(fā)票時借:預(yù)提費用貸:預(yù)付賬款-房租


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2019-07-19 14:47
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2019-07-19 14:48
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2019-07-19 14:49
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2019-07-19 14:53
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2019-07-19 15:06
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2019-07-19 15:39