
增值稅留底稅額申報(bào)抵增值稅欠稅怎么填表
答: 同學(xué)這個增值稅申報(bào)表直接抵扣了
月底賬面應(yīng)繳增值稅10元,申報(bào)表金額是0,賬面余額與申報(bào)表金額差異為10元。然后賬面留底稅額是15元,申報(bào)表留抵稅額5元,賬面留抵與申報(bào)表剛好也差異了10元。這是有什么因素嗎?
答: 您的賬務(wù)處理有問題吧,按照申報(bào)表核對您賬務(wù)處理情況,為何賬上需要繳稅而實(shí)際不需要交稅,是不是屬于免稅的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對,上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學(xué)您好,您方便伴您的報(bào)表截圖給我看下嗎

