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送心意

蝴蝶老師

職稱中級會計師

2019-07-20 12:21

你好,相當(dāng)于這部分錢不交稅了,抵稅了,開始時候不是借管理費用貸銀行嗎,現(xiàn)在把它沖回,抵稅

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你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
你好,也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021-01-09 13:43:41
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