老師 我們這個(gè)月去大廳調(diào)減了24年12月個(gè)稅申報(bào) 問(wèn)
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長(zhǎng)期掛著會(huì)有稅 問(wèn)
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費(fèi),發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問(wèn)
同學(xué),你好 改賬就要改報(bào)表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提分錄,所得稅扣除 問(wèn)
借工程施工 制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本 貸專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 答
跨月的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 問(wèn)
借:應(yīng)收賬款- 貸:本年利潤(rùn)- 應(yīng)交稅費(fèi)- 答

如果一般納稅人從小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)商品,一般納稅人有發(fā)票嗎?
答: 你好,要小規(guī)模納稅人開(kāi)票
我是一般納稅人,要開(kāi)一張非學(xué)歷教育服務(wù)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)稅收編碼和商品稅目分別是什么,稅率是多少
答: 你好 總局 財(cái)稅【2016】36號(hào) 教育培訓(xùn)屬于非學(xué)歷教育服務(wù),從2016年5月1日開(kāi)始,應(yīng)該按規(guī)定繳納增值稅。其中一般納稅人使用6%的稅率,小規(guī)模納稅人適用3%的征收率。 稅收分類(lèi)編碼: 307020102 稅收分類(lèi)名稱(chēng): 非學(xué)歷教育服務(wù) 開(kāi)票商品名稱(chēng): *非學(xué)歷教育服務(wù)*非學(xué)歷教育服務(wù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,銷(xiāo)售贈(zèng)送部份商品,用開(kāi)贈(zèng)送部份需要發(fā)票嗎,比如銷(xiāo)5萬(wàn)送1萬(wàn),一般納稅人,要開(kāi)多少額發(fā)票呢,
答: 您好,要把折扣開(kāi)到發(fā)票里的,比如銷(xiāo)5萬(wàn)送1萬(wàn),一般納稅人,要開(kāi)5萬(wàn)元發(fā)票,但是銷(xiāo)售正數(shù)要開(kāi)6萬(wàn)元,負(fù)數(shù)是1萬(wàn)元就行了。比如商品賣(mài)一送一,銷(xiāo)售價(jià)500元一個(gè),成本是200元,開(kāi)發(fā)票時(shí),按市場(chǎng)價(jià),開(kāi)銷(xiāo)售額為1000,再另起一行做銷(xiāo)售折讓500。做賬時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款,500,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-賣(mài)的產(chǎn)品,500元減去稅金,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-送的產(chǎn)品,500元減去稅金,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-銷(xiāo)售折讓?zhuān)?fù)數(shù)500元減去稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng),500元*增值稅率/(1+增值稅率)。結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-賣(mài)的產(chǎn)品,200元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-送的產(chǎn)品,200元,貸;庫(kù)存商品-賣(mài)的產(chǎn)品,200元,庫(kù)存商品-送的產(chǎn)品,200元。


長(zhǎng)腿超人陶帥宇 追問(wèn)
2019-07-22 14:29
meizi老師 解答
2019-07-22 14:33