
請問,如果A公司欠我100萬,我又欠A80萬,那么做分錄是把銀行存款作為過渡可不可以?譬如 借 銀行存款80 貸應(yīng)付賬款80,借 應(yīng)收賬款100,貸 銀行錯款 100,但實際上我只收到A公司20萬,其他抵消的,如果銀行存款科目不能過渡,那應(yīng)該如何處理?不能過渡的話有什么會計法條文可以參照嗎?
答: 你好!不可以的,銀行沒有這流水,
您好老師,我到新公司工作了,但他那個賬套上的余額都不對該怎么調(diào)賬,比如銀行存款是貸方余額230627.50.應(yīng)收賬款是借方余額24579.8.應(yīng)付賬款是貸方余額76788.10.其實他們都是0的狀態(tài),該怎么做分錄調(diào)整啊
答: 你好,首先要銀行存款對賬單和銀行存款余額核對,現(xiàn)金和出納核定,然后將不會相符寫份報告給公司領(lǐng)導(dǎo),請求處理。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我做內(nèi)賬,銷售貨款銀行收款,我做借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款用設(shè)二級明細么。采購付款時,我怎么做分錄,應(yīng)付賬款用設(shè)二級明細嗎?求解?
答: 您好,應(yīng)收賬款用設(shè)二級明細。采購付款時, 分錄,借:預(yù)付賬款,或者庫存商品等科目,貸:銀行存款。應(yīng)付賬款用設(shè)二級明細。


大葡萄 追問
2019-07-22 14:44
QQ老師 解答
2019-07-22 15:15