我們公司在4月份稅改的時候需要在4月份開老稅率16%,根據(jù)專管員的要求,我們在3月份申報了一部分未開票收入(少于4月份實際按照16%開票的金額),4月份我們正常申報(并且把3月份申報的未開票收入做了負數(shù)沖銷),7月份專管員通知我們,因為我們未按照4月份老稅率開票金額在3月份申報,所以我們要補繳稅款和滯納金,現(xiàn)在不知道如何做會計分錄
青檸吖
于2019-07-23 17:51 發(fā)布 ??1456次瀏覽
- 送心意
趙英老師
職稱: 中級會計師,財稅實操講師
2019-07-23 18:04
同學你好,滯納金做到營業(yè)外支出,補繳的稅款借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅「進項稅額轉(zhuǎn)出」貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅「增值稅檢查調(diào)整」,同時,借:庫存商品或原材料 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅「增值稅檢查調(diào)整」
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這個也就相當于罰款了,
借營業(yè)外支出
貸銀行存款
2019-07-23 18:00:36

同學你好,滯納金做到營業(yè)外支出,補繳的稅款借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅「進項稅額轉(zhuǎn)出」貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅「增值稅檢查調(diào)整」,同時,借:庫存商品或原材料 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅「增值稅檢查調(diào)整」
2019-07-23 18:04:59

你好,經(jīng)濟補償金直接做工資哈。申報個稅個稅系統(tǒng)里面有一個解除勞動合同補償金的選項的。
2019-07-12 13:47:40

借:以前年度損益調(diào)整 3725.89
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整 3725.89
2019-04-18 15:29:53

同學你好,你補交的增值稅在你科目表里有數(shù)據(jù)嗎
2022-04-08 10:45:42
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青檸吖 追問
2019-07-23 18:08
趙英老師 解答
2019-07-23 18:20