
我們公司在4月份稅改的時(shí)候需要在4月份開(kāi)老稅率16%,根據(jù)專(zhuān)管員的要求,我們?cè)?月份申報(bào)了一部分未開(kāi)票收入(少于4月份實(shí)際按照16%開(kāi)票的金額),4月份我們正常申報(bào)(并且把3月份申報(bào)的未開(kāi)票收入做了負(fù)數(shù)沖銷(xiāo)),7月份專(zhuān)管員通知我們,因?yàn)槲覀兾窗凑?月份老稅率開(kāi)票金額在3月份申報(bào),所以我們要補(bǔ)繳稅款和滯納金,現(xiàn)在不知道如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 這個(gè)也就相當(dāng)于罰款了, 借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款
我們公司在4月份稅改的時(shí)候需要在4月份開(kāi)老稅率16%,根據(jù)專(zhuān)管員的要求,我們?cè)?月份申報(bào)了一部分未開(kāi)票收入(少于4月份實(shí)際按照16%開(kāi)票的金額),4月份我們正常申報(bào)(并且把3月份申報(bào)的未開(kāi)票收入做了負(fù)數(shù)沖銷(xiāo)),7月份專(zhuān)管員通知我們,因?yàn)槲覀兾窗凑?月份老稅率開(kāi)票金額在3月份申報(bào),所以我們要補(bǔ)繳稅款和滯納金,現(xiàn)在不知道如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 同學(xué)你好,滯納金做到營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳的稅款借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出」貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「增值稅檢查調(diào)整」,同時(shí),借:庫(kù)存商品或原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「增值稅檢查調(diào)整」
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好:我做2018年的會(huì)算清繳時(shí),有調(diào)增金額,最后補(bǔ)稅3725.89,也申報(bào)成功扣款了。請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)交的企業(yè)所得稅金額,該怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝!
答: 借:以前年度損益調(diào)整 3725.89 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 3725.89

