您好,老師,麻煩問(wèn)下子公司的各項(xiàng)稅款需要怎么申報(bào)? 問(wèn)
電子稅務(wù)局首頁(yè)會(huì)有提示各稅費(fèi)申報(bào)了,按利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫申報(bào) 答
老師,公司沒(méi)幾個(gè)人,買了輛好的車,掛公司名下,這個(gè)有 問(wèn)
你好,通常沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的 答
老師好,想求一份做賬時(shí)會(huì)計(jì)科目按項(xiàng)目分別設(shè)置的 問(wèn)
您好,這是輔助核算,我們?cè)趩⒂脮?huì)計(jì)科目時(shí)設(shè)置好,財(cái)務(wù)軟件都能實(shí)現(xiàn)的哦,下面我寫的是往來(lái)單位,其他比如項(xiàng)目,部門是一樣的道理。 輔助核算:財(cái)務(wù)軟件引入輔助核算的目的是為了減少科目的數(shù)量。如在傳統(tǒng)紙質(zhì)憑證下,應(yīng)收賬款明細(xì)科目可能設(shè)為應(yīng)收賬款-A公司,應(yīng)收賬款-B公司,這樣一來(lái),公司有10000客戶就要設(shè)10000個(gè)明細(xì)科目。引入輔助核算的情況下,只要設(shè)應(yīng)收賬款一個(gè)科目,而客戶做為應(yīng)收賬款的輔助項(xiàng)。 基礎(chǔ)設(shè)置-會(huì)計(jì)科目-在科目列表中,找到需要設(shè)置輔助核算的科目,點(diǎn)擊該科目前面的編輯(或修改)按鈕(前提是這個(gè)科目沒(méi)有在分錄里使用過(guò))。勾選輔助核算選項(xiàng):在編輯科目界面,會(huì)看到一系列輔助核算的選項(xiàng),如客戶、供應(yīng)商、職員、項(xiàng)目、部門、存貨等。根據(jù)需要,勾選相應(yīng)的輔助核算選項(xiàng)。 答
請(qǐng)教一下,公司是一般納稅人,要給個(gè)人開普票都是需 問(wèn)
其實(shí)有姓名 就可以了 答
貨拉拉平臺(tái)上開的發(fā)票是貨物運(yùn)輸電子收款憑證和 問(wèn)
是,是直接通過(guò)貨物運(yùn)輸電子收款憑證和行程單做賬 答

應(yīng)交增值稅余額是不是等于增值稅申報(bào)表期末留抵
答: 你好,不是的,這個(gè)不一定的,不一定。
請(qǐng)問(wèn)免抵退生產(chǎn)企業(yè),每個(gè)月或者每年需要把所有應(yīng)交稅費(fèi)增值稅名字科目做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)科目為應(yīng)稅稅費(fèi)增值稅留抵稅額,增值稅申報(bào)表期末留抵稅額的計(jì)算公式怎么樣的?如果每月做結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的留抵稅額和增值稅期末留抵稅額是一致嗎?
答: 這個(gè)不結(jié)轉(zhuǎn)的!進(jìn)項(xiàng)稅-銷項(xiàng)稅就是留抵稅額,月末不結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額二級(jí)科目下的 和增值稅申報(bào)表留抵稅額金額是一致的!
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
申報(bào)表期末可留抵稅額是看科目余額表表,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅金額嗎
答: 您好,是的,留抵稅額您只要看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方余額就可以了。 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 如果有應(yīng)交未交增值稅, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 "應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅,即留抵稅額;貸方余額,反映未交的增值稅。 為您提供解答
去稅務(wù)局用留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表報(bào)怎么填寫,上期增值稅申報(bào)表上沒(méi)有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
報(bào)稅系統(tǒng)增值稅申報(bào)表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個(gè)賬怎么調(diào)???
報(bào)稅系統(tǒng)增值稅申報(bào)表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個(gè)賬怎么調(diào)???
增值稅申報(bào)表,期末留抵稅11萬(wàn),期末未交稅額-16萬(wàn),這個(gè)未交稅額可以抵扣當(dāng)期的應(yīng)交稅額嗎


英勇的柚子 追問(wèn)
2019-07-24 16:15
俞老師 解答
2019-07-24 16:21
英勇的柚子 追問(wèn)
2019-07-24 16:26
俞老師 解答
2019-07-25 09:14