小規(guī)模納稅人的申報表怎么填寫,3%的稅率按1%減免 問
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法律關(guān)系客體是法律關(guān)系主體權(quán)利和義務(wù)所指向的 問
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養(yǎng)殖公司購買的那種仿真草之類的放入養(yǎng)殖池計入 問
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老師好 請問一下出口退稅的征退稅率差額 (征13%,退 問
做了收入就結(jié)轉(zhuǎn)成本 申報出口退稅之前就做 答
增值稅申報表附列資料一:開具其他發(fā)票位置的數(shù)據(jù) 問
同學(xué),你好 一般是普通發(fā)票 答

申報表期末可留抵稅額是看科目余額表表,應(yīng)交稅費-未交增值稅金額嗎
答: 您好,是的,留抵稅額您只要看應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方余額就可以了。 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會計處理: 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 如果有應(yīng)交未交增值稅, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 "應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅,即留抵稅額;貸方余額,反映未交的增值稅。 為您提供解答
年末明細中應(yīng)交稅費-未交增值稅借方余額表示有留抵金額。這個金額一定等于12月申報表中的期末可留抵稅額嗎
答: 這反映多繳稅款了。期末留抵掛“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我想知道我的科目余額表的應(yīng)交稅費科目是否正確,怎么根據(jù)增值稅稅申報表填列呢?增值稅申報表銷項稅額,進項稅額,上期留底(有或無),期末留底(有或無),應(yīng)退補稅額填寫出科目余額表的銷項稅額,進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅期初余額,本年累計,期末余額呢?
答: 如,你的科目余額表的未交增值稅是否與實際未交的對上,如果以前都交清的情況下,實際未交就是你增值稅申報表的未交數(shù)
報稅系統(tǒng)增值稅申報表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個賬怎么調(diào)?。?/a>
報稅系統(tǒng)增值稅申報表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個賬怎么調(diào)???
每月申報的應(yīng)交稅費明細表中的年初余額和期末余額是分別看科目余額表中的一月的期初余額和申報當月的期末余額嗎?還有增值稅未交增值稅借方是否需要填寫?


價值觀 追問
2019-02-15 14:53
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2019-02-15 14:54
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2019-02-15 14:55