
我公司有一筆業(yè)務(wù) 當(dāng)時(shí)預(yù)付了貨款 借:預(yù)付賬款 貸:現(xiàn)金 收到了發(fā)票時(shí)就結(jié)轉(zhuǎn)了成本:借:成本 貸:預(yù)付貨款 12月 出納說(shuō)其實(shí)有部分貨款沒(méi)有付: 現(xiàn)在付款:請(qǐng)問(wèn)我該怎么做分錄 (發(fā)票9月就收到了)
答: 借;應(yīng)付賬款或預(yù)付賬款 貸;銀行存款等科目
想要將預(yù)收、預(yù)付款轉(zhuǎn)入成本 要怎么做分錄?
答: 你好 借;預(yù)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;庫(kù)存商品等科目 貸;預(yù)付賬款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個(gè)月付款,下個(gè)月才給發(fā)票,沒(méi)有設(shè)置預(yù)付賬款,應(yīng)該怎么做分錄?
答: 您好!這樣的話建議你計(jì)入應(yīng)付賬款科目核算。

