您好 老師 我有幾個問題 請教一下 1.2017年賣磚費年末時未收到也未結(jié)轉(zhuǎn),2018年2月收到了那個錢 哪個屬于應(yīng)收款嗎? 2.2017年勞務(wù)工資年底未付,2018年才付了勞務(wù)工資這個屬于應(yīng)付工資嗎?如果這兩個屬于這個科目,那么2017年底結(jié)轉(zhuǎn)時怎么記賬,2018年收到或者支付時又怎么記賬,記在哪個賬里,如果不屬于請您教一下應(yīng)付款和應(yīng)收款 怎么分? 麻煩您請教一下
Jai Ho
于2019-07-25 09:57 發(fā)布 ??1008次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-07-25 10:04
1.2017年沒收到發(fā)票就不做應(yīng)收款
2.先計提了那就是了
需要先計提后支付
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1.2017年沒收到發(fā)票就不做應(yīng)收款
2.先計提了那就是了
需要先計提后支付
2019-07-25 10:04:16

你好,不可以,應(yīng)付賬款貸方可以計入預(yù)付賬款的貸方,不能計入應(yīng)收賬款
2020-03-27 10:21:02

應(yīng)收賬款是本公司銷售主營業(yè)務(wù)未收回的貨款,屬于公司的債權(quán)。
其他應(yīng)付款是本公司除主營商品交易以外發(fā)生的應(yīng)付和暫收款項,你可以從這兩方面考慮
2019-11-04 14:01:38

你好,你之前錯誤分錄是?
正確的分錄應(yīng)當(dāng)是?
2018-07-16 21:51:25

學(xué)員,您好。這個要看供應(yīng)商是否之前掛的就是應(yīng)收賬款。嚴格來講,與主營收入、成本無關(guān)的往來,應(yīng)該通過其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款核算。
2021-10-20 13:52:45
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Jai Ho 追問
2019-07-25 11:44
樸老師 解答
2019-07-25 14:03