
上月收到一張普通發(fā)票,公司logo的制作費,公司已經(jīng)對公付出去了,所以在六月份做賬就直接借管理費用,貸銀行存款。七月中旬發(fā)現(xiàn)他們這張發(fā)票開錯,已經(jīng)收回發(fā)票聯(lián)重新開正確的回來了,七月份要怎么調(diào)賬呀?
答: 你好!不用調(diào)賬,原發(fā)票留復印件新開來的發(fā)票直接貼在原憑證后邊就可以(金額沒有變動的話)
企業(yè)租房收到的一張普通發(fā)票,開票日期是11月份,金額5000元,租期10月1日----到12月31日,是不是從11月要開始攤銷呢,如何做分錄?是不是借:待攤費用5000,貸:銀行存款5000,借:管理費用-房租,貸:待攤費用,每個月攤銷的金額一定要是5000/3嗎,
答: 您好!你應(yīng)該是從10月開始攤銷。11月拿到票攤銷2個月的金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,etc高速費,分錄做借管理費用、交通費,貸銀行存款,直接從公戶扣的,可以嗎?這個費用需要去開發(fā)票嗎?
答: 這個需要去開發(fā)票才可以。


蘭子 追問
2019-07-25 10:43
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2019-07-25 10:44
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2019-07-25 10:50
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2019-07-25 11:03
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2019-07-25 11:05