老師好,小規(guī)模納稅人酒店,我們酒店清理舊貨賣(mài)給張 問(wèn)
你好,這個(gè)企業(yè)要變更給對(duì)方嗎? 答
找郭老師,有問(wèn)題要問(wèn) 問(wèn)
在的,具體的什么問(wèn)題? 答
老師 我們公司是農(nóng)業(yè)企業(yè) 這幾年暫估累計(jì)下了600 問(wèn)
老師 我的答案呢? 答
請(qǐng)問(wèn)我公司為了試養(yǎng)魚(yú)的水質(zhì)和存活率,將魚(yú)苗送到 問(wèn)
學(xué)員您好,需要的,會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用 答
老師,請(qǐng)教一下,6月風(fēng)調(diào)賬:1、借:以前年度損益調(diào)整 問(wèn)
這樣做是不是會(huì)影響到資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表的數(shù)不一致? 答

老師:5月份的我公司收到專(zhuān)票3760元,員工2個(gè)人打高爾夫費(fèi)用:5月的分錄:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)3760 貸:銀行存款3760,進(jìn)項(xiàng)稅忘記做了,但同事5月份認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)。6月份我公司收到退回的1個(gè)人打球費(fèi)1880元,還收到對(duì)方公司開(kāi)回來(lái)的3760的紅字專(zhuān)票,和1880的普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)6月份的分錄怎么做。好繞啊,我做不來(lái),請(qǐng)寫(xiě)完整的分錄,謝謝。
答: 你這個(gè)不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額,你不得抵扣,你做附表2需要轉(zhuǎn)出做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸銀行 紅字做借借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)負(fù)數(shù),借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)負(fù)數(shù) 借銀行 這個(gè)藍(lán)字做借借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸銀行
"“單位管理費(fèi)用--福利費(fèi)”收入是應(yīng)該是借銀行存款,貸單位管理費(fèi)用--福利費(fèi)(借方為負(fù))嗎?“單位管理費(fèi)用--福利費(fèi)”支出是借“單位管理費(fèi)用--福利費(fèi)”(借方為正),貸銀行存款嗎?"
答: 是的,你沒(méi)有理解錯(cuò)?!皢挝还芾碣M(fèi)用--福利費(fèi)”收入應(yīng)該是借銀行存款,貸單位管理費(fèi)用--福利費(fèi)(借方為負(fù)),而“單位管理費(fèi)用--福利費(fèi)”支出則是借“單位管理費(fèi)用--福利費(fèi)”(借方為正),貸銀行存款。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
收到團(tuán)體意外險(xiǎn)的普通發(fā)票,做分錄:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款,會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
答: 上述說(shuō)法完全正確,是屬于福利費(fèi)開(kāi)支

