
老師,有一問題糾結(jié),某單位制造業(yè),本月電費1萬,分配給租賃單位電費3000,開票給對方。請問所有的會計分錄如何做? 某單位收到電費發(fā)票, 借:制造費用10000. 貸:銀行存款10000. 分配給租賃單位,借:制造費用-3000.借:其他應收款3000.開票給出租單位電費發(fā)票,借其他應收款3000貸:其他業(yè)務收入3000.沖回原來的估價,借:制造費用3000.借:其他應收款-3000,要不要把制造費用3000.轉(zhuǎn)到其他業(yè)務成本?這樣做對嗎?
答: 你好,這個問題已經(jīng)回復
去年12月收到代收電費的錢,沖減有一部分是計費用,一部分分開是其他應收款,現(xiàn)在1月補開代收電費的發(fā)票怎么賬務處理?補開發(fā)票貸方做其他業(yè)務收入,借方可以做其他業(yè)務成本?
答: 您好 補開發(fā)票貸方做其他業(yè)務收入,對應成本借方可以做其他業(yè)務成本
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,房廠出租,我計提了,借,其他應收款-某公司,貸,其他業(yè)務收入-租金收入,這個是我每個月都計提的,但是到了年底要開票了,開票的會計分錄我就不會做了,
答: 你好 ;? ? ? 借方走應收賬款; 不是其他應收款哦 ;? ? ? 你之前報了無票收入報稅沒有 ?? ?

