
增值稅上個(gè)月有繳稅,那下個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候上個(gè)月繳納的稅款在報(bào)表上填哪一欄
答: 27行,本年累計(jì)繳納
小規(guī)模納稅人隔月繳納增值稅稅款,在上月末需將應(yīng)交增值稅款轉(zhuǎn)到未繳納增值稅稅款嗎?
答: 你好,小規(guī)模納稅人無(wú)需轉(zhuǎn)入未繳增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值納稅申報(bào)表中稅款繳納欄第一行期初為繳納稅款,這一欄是本月初嗎
答: 主表25欄,“期初未繳稅額”反映以前月份應(yīng)繳未繳增值稅稅額,如果沒(méi)有欠稅,該欄等于上月應(yīng)繳納增值稅稅額。 主表30欄,“本期繳納上期應(yīng)納稅額”反映上月實(shí)際繳納增值稅稅額,如果你上個(gè)月繳納過(guò)增值稅,那么這里就需要體現(xiàn)出來(lái);如果沒(méi)有欠稅,該欄等于主表25欄“期初未繳稅額”。 主表31欄,“本期繳納欠繳稅額”反映上月實(shí)際繳納的增值稅欠稅稅額。 主表32欄,“期末未繳稅額”反映本月應(yīng)繳未繳的增值稅稅額,如果沒(méi)有欠稅,一般等于主表34欄“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”。
12月的增值稅一月申報(bào)時(shí)候已經(jīng)繳納,一月沒(méi)有也許,二月報(bào)一月增值稅時(shí)候顯示有期初未繳納稅款,是怎么回事?
老師好,增值稅是當(dāng)月報(bào)稅當(dāng)月繳納嗎 還是當(dāng)月報(bào)上個(gè)月的稅,扣上個(gè)月款
2月申報(bào)繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,重新更正申報(bào),多繳納了增值稅。本月申報(bào)增值稅時(shí)需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中嗎?


夢(mèng) 追問(wèn)
2019-07-25 17:14
芳芳老師 解答
2019-07-25 19:18
芳芳老師 解答
2019-07-25 19:25
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2019-07-26 16:14
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2019-07-26 16:18