
老師,你好,我想問一下,我們公司員工需要報(bào)銷采購,有一張專票里面涉及部分不能報(bào)銷的產(chǎn)品,月初認(rèn)證完這張專票以后,多余的那部分進(jìn)項(xiàng)稅我做了轉(zhuǎn)出,那這一步轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄該怎么寫呢?
答: 你好,借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,請問我的進(jìn)項(xiàng)稅33萬,我只認(rèn)證了1.6萬,銷項(xiàng)1.3萬,那么我需要做會計(jì)分錄借:銷項(xiàng)1.3,借:轉(zhuǎn)出未交31.7,貸:進(jìn)項(xiàng)33。然后借:未交31.7,貸:轉(zhuǎn)出未交31.7,是這樣做嗎?
答: 這個只用按認(rèn)證的稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司7月和6月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅2萬,7月發(fā)生銷項(xiàng)1萬,具體怎么會計(jì)分錄怎么做呢
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)2 貸;應(yīng)付賬款等科目 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1


晶 追問
2019-07-26 15:41
bamboo老師 解答
2019-07-26 15:43