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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-08-14 18:56

借;原材料等科目   應交稅費(進項稅額)2   貸;應付賬款等科目 
借;應收賬款    貸;主營業(yè)務收入   應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1

bean curd 追問

2017-08-14 19:02

老師,我不是問的這個,我是問進項稅抵扣銷項這個會計分錄怎么寫,我6月的進項稅沒有把它轉(zhuǎn)到應交稅費——應交增值稅——未交增值稅里,這個月怎么處理,寫會計分錄,主要是看專票認證后有銷項稅的會計分錄

鄒老師 解答

2017-08-14 20:02

你好,進銷抵扣銷項是不需要特地做分錄的 
有增值稅應納稅額就做結(jié)轉(zhuǎn) 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅

bean curd 追問

2017-08-14 20:46

那老師,我就不需要特地做分錄去轉(zhuǎn)出減了銷項還有剩余的部分是嗎,直接就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益了是嗎

鄒老師 解答

2017-08-14 21:11

你好,是的 
有增值稅就做  期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 
沒有就不涉及的

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你好,借 管理費用 貸應交稅費 進項稅轉(zhuǎn)出
2020-03-05 10:16:21
這個只用按認證的稅額進行結(jié)轉(zhuǎn)處理。
2019-12-28 11:26:24
你好,此問題已經(jīng)給予回復
2017-08-14 18:56:49
借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額)2 貸;應付賬款等科目 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1
2017-08-14 18:56:36
你好,可先入賬,計入應交稅費-應交增值稅(未抵扣進項稅額)
2016-07-08 15:01:33
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