
老師,我公司4月購(gòu)入電腦款已付并且收到專票,但是本月沒有收入,所以進(jìn)項(xiàng)稅不打算認(rèn)證,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借固定資產(chǎn)電子設(shè)備。 借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證增值稅。 貸應(yīng)付賬款
待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好 借:成本費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款等 認(rèn)證后 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問我的進(jìn)項(xiàng)稅33萬(wàn),我只認(rèn)證了1.6萬(wàn),銷項(xiàng)1.3萬(wàn),那么我需要做會(huì)計(jì)分錄借:銷項(xiàng)1.3,借:轉(zhuǎn)出未交31.7,貸:進(jìn)項(xiàng)33。然后借:未交31.7,貸:轉(zhuǎn)出未交31.7,是這樣做嗎?
答: 這個(gè)只用按認(rèn)證的稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。
公司7月和6月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn),7月發(fā)生銷項(xiàng)1萬(wàn),具體怎么會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師,之前走待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,我這個(gè)月認(rèn)證了一部分進(jìn)項(xiàng)稅,要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
當(dāng)月購(gòu)進(jìn),進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月未認(rèn)證怎么做會(huì)計(jì)分錄


學(xué)堂用戶_ph650668 追問
2020-07-06 11:32
鄒老師 解答
2020-07-06 11:33