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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-29 10:49

你不是開發(fā)票么,你沖掉還需要做一筆正數(shù)的

義氣的小懶豬 追問

2019-07-29 10:51

等于是我4月份要做兩筆是吧?一筆用負(fù)數(shù)沖掉3月份的無票收入,一筆正數(shù)4月份開的票

maize老師 解答

2019-07-29 10:57

是的,是這樣,實際要是你這個開和之前無票沒有差額可以把發(fā)票直接貼3月憑證后面就可以

義氣的小懶豬 追問

2019-07-29 10:59

那這個開票日期是4月沒有關(guān)系嗎?

maize老師 解答

2019-07-29 11:00

沒事,這個不影響做賬不是根據(jù)發(fā)票做賬

義氣的小懶豬 追問

2019-07-29 11:01

好的  謝謝

maize老師 解答

2019-07-29 13:06

滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
你不是開發(fā)票么,你沖掉還需要做一筆正數(shù)的
2019-07-29 10:49:54
借:庫存商品(或原材料) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 負(fù)數(shù)
2020-03-26 08:25:51
原來分錄 不變,金額負(fù)數(shù)
2019-12-25 10:10:39
你好,是這個分錄 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
2018-06-05 09:21:25
你好,收到銷項負(fù)數(shù)發(fā)票 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2021-12-25 19:37:56
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