
收到銷方負(fù)數(shù)發(fā)票賬務(wù)處理怎么做
答: 借:庫(kù)存商品(或原材料) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 負(fù)數(shù)
跨月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的賬務(wù)處理是?
答: 原來(lái)分錄 不變,金額負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的賬務(wù)處理
答: 你好,收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

