
本月收到客戶(hù)開(kāi)給我們的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票和對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,該怎么做賬務(wù)處理?原發(fā)票已經(jīng)入賬并已經(jīng)抵扣
答: 借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,藍(lán)字做借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
銷(xiāo)售方當(dāng)月開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,同時(shí)開(kāi)具藍(lán)字正確發(fā)票 要做賬務(wù)處理嗎(金額,往來(lái)單位都不變)?
答: 需要做的 做一個(gè)負(fù)數(shù),然后一個(gè)正數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票需要做賬務(wù)處理嗎
答: 一般可以當(dāng)做退貨處理;借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅(紅字)


yi平 追問(wèn)
2019-12-16 12:09
郭老師 解答
2019-12-16 12:09