
請問我們公司已抵扣進項,紅字信息表給對方,對方開銷項負數(shù)發(fā)票給我們,賬務(wù)處理怎么做?
答: 什么原因?qū)е碌拈_具紅字發(fā)票?你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)?發(fā)票的內(nèi)容是什么?
請問上月發(fā)票已抵扣,本月收到銷項負數(shù)發(fā)票怎么做會計處理?
答: 你好 原來的分錄 不變 金額負數(shù) 進項轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到銷項負數(shù)發(fā)票的賬務(wù)處理
答: 你好,收到銷項負數(shù)發(fā)票 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
采購方收到銷貨方上月已抵扣的錯開發(fā)票后銷項負數(shù)發(fā)票和正確發(fā)票的賬務(wù)處理,應(yīng)做進項轉(zhuǎn)出還是負數(shù)進項
本月收到客戶開給我們的銷項負數(shù)發(fā)票和對應(yīng)的藍字發(fā)票,該怎么做賬務(wù)處理?原發(fā)票已經(jīng)入賬并已經(jīng)抵扣
銷售方當(dāng)月開了銷項負數(shù)發(fā)票,同時開具藍字正確發(fā)票 要做賬務(wù)處理嗎(金額,往來單位都不變)?
老師您好,我想問下,我們是購買方,給消方開了紅字信息表,銷項負數(shù)發(fā)票已收到,內(nèi)容上銷售返利,該怎么做賬務(wù)處理,報表怎么填,謝謝


楊艷 追問
2019-12-25 10:13
方亮老師 解答
2019-12-25 10:17
楊艷 追問
2019-12-25 10:24
方亮老師 解答
2019-12-25 10:25
楊艷 追問
2019-12-25 20:31
方亮老師 解答
2019-12-25 21:01