
我們公司6月底科目余額表上應(yīng)收某公司賬款20萬,可實(shí)際已經(jīng)結(jié)清為0,這是之前外賬公司掛了這么多,我該怎么做調(diào)整正確的分錄
答: 要復(fù)核20萬的形成原因,是什么原因?qū)е露嘤浀?。確定 后可以作壞賬核銷處理。
老師:建帳的時(shí)候應(yīng)收帳款有余額,沒有科目余額表,怎么建進(jìn)去
答: 如果是這樣的情況,那么在應(yīng)收賬款里面設(shè)置“其他”
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
換做帳軟件,原來的帳上科目余額表的預(yù)收帳款余額在借方,有一些其他的公司又預(yù)收帳款又在貸方,那么這個(gè)新的軟件應(yīng)收應(yīng)付初期余額錄入是錄在哪里呢?如下圖,科目余額表預(yù)收帳款余額在借方的記在應(yīng)收帳款嗎?預(yù)收帳款在貸方的錄到預(yù)收帳款是嗎?
答: 預(yù)收帳款余額在借方記載應(yīng)收賬款 預(yù)收帳款在貸方的錄到預(yù)收帳款 應(yīng)付賬款的借方記在預(yù)付賬款


淚珠~~~ 追問
2019-07-29 17:28
季老師 解答
2019-07-29 17:44