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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-30 09:31

您好
材料暫估入庫是指收到材料 但是沒有收到發(fā)票

????99 追問

2019-07-30 09:35

收到材料未收到發(fā)票  是分錄 借:原材料   貸:應(yīng)付賬款―暫估應(yīng)付款  請問后來收到發(fā)票的分錄怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-07-30 09:36

暫估的時候不含可抵扣的進項稅額
收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款―暫估應(yīng)付款
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸:應(yīng)付賬款

????99 追問

2019-07-30 09:38

請問收到發(fā)票后  我做一次沖暫估的分錄   然后再做分錄 借:原材料  應(yīng)交稅費―進項稅   貸:應(yīng)付賬款的嗎

????99 追問

2019-07-30 09:39

可以的嗎

bamboo老師 解答

2019-07-30 09:41

您說的這樣處理也可以的

????99 追問

2019-07-30 09:48

如果在收到發(fā)票之前倉庫有領(lǐng)料了  我后面又那樣做分錄是沒有問題的嗎

bamboo老師 解答

2019-07-30 09:48

做一遍紅字 再做一遍藍字 沒有問題

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相關(guān)問題討論
您好 材料暫估入庫是指收到材料 但是沒有收到發(fā)票
2019-07-30 09:31:48
你好,只是一個暫估的庫存商品-材料,最好用單獨的原材料科目核算,是的,只有庫存商品賣出去了才結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本
2018-03-12 15:11:35
你好,第三個分錄應(yīng)該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01
之前暫估的發(fā)票回來了,沒有紅沖,那你現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了就直接紅沖之前暫估就好了
2019-06-14 16:10:01
您好,是的,先根據(jù)不含稅價做暫估入庫 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2020-06-12 16:36:47
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