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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-30 09:31

您好
材料暫估入庫(kù)是指收到材料 但是沒(méi)有收到發(fā)票

????99 追問(wèn)

2019-07-30 09:35

收到材料未收到發(fā)票  是分錄 借:原材料   貸:應(yīng)付賬款―暫估應(yīng)付款  請(qǐng)問(wèn)后來(lái)收到發(fā)票的分錄怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-07-30 09:36

暫估的時(shí)候不含可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款―暫估應(yīng)付款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款

????99 追問(wèn)

2019-07-30 09:38

請(qǐng)問(wèn)收到發(fā)票后  我做一次沖暫估的分錄   然后再做分錄 借:原材料  應(yīng)交稅費(fèi)―進(jìn)項(xiàng)稅   貸:應(yīng)付賬款的嗎

????99 追問(wèn)

2019-07-30 09:39

可以的嗎

bamboo老師 解答

2019-07-30 09:41

您說(shuō)的這樣處理也可以的

????99 追問(wèn)

2019-07-30 09:48

如果在收到發(fā)票之前倉(cāng)庫(kù)有領(lǐng)料了  我后面又那樣做分錄是沒(méi)有問(wèn)題的嗎

bamboo老師 解答

2019-07-30 09:48

做一遍紅字 再做一遍藍(lán)字 沒(méi)有問(wèn)題

上傳圖片 ?
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您好 材料暫估入庫(kù)是指收到材料 但是沒(méi)有收到發(fā)票
2019-07-30 09:31:48
你好,只是一個(gè)暫估的庫(kù)存商品-材料,最好用單獨(dú)的原材料科目核算,是的,只有庫(kù)存商品賣(mài)出去了才結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本
2018-03-12 15:11:35
你好,第三個(gè)分錄應(yīng)該是暫估成品入庫(kù),其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01
您好,是的,先根據(jù)不含稅價(jià)做暫估入庫(kù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2020-06-12 16:36:47
之前暫估的發(fā)票回來(lái)了,沒(méi)有紅沖,那你現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了就直接紅沖之前暫估就好了
2019-06-14 16:10:01
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