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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-04-10 18:25

你好
收到發(fā)票多少的

孝順的水蜜桃 追問

2020-04-10 18:25

170萬

郭老師 解答

2020-04-10 18:28

發(fā)票放到憑證后面就可以

孝順的水蜜桃 追問

2020-04-10 18:29

那如果是只有收到90萬 又該怎么做分錄呢

郭老師 解答

2020-04-10 18:30

借庫存商品80貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,
借原材料貸庫存商品,
借應(yīng)付賬款貸原材料。

孝順的水蜜桃 追問

2020-04-10 19:28

這90萬不用紅沖去年的分錄嗎

郭老師 解答

2020-04-10 19:30

是的
不需要
調(diào)整差額

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沖回上月暫估后,本月應(yīng)該有未開票的原材料吧.主營業(yè)務(wù)成本是庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)過去的,商品都做出來了應(yīng)該不存在原材料在貸方的情況.
2016-12-09 13:19:10
從原材料開始沖。 一直沖到主營業(yè)務(wù)成本。
2020-05-29 11:14:19
您好 您如果差額分錄這么寫的話 那您貸方的原材料金額會平么?
2019-04-27 10:08:33
你好 收到發(fā)票多少的
2020-04-10 18:25:09
月末,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 ,下月初紅字沖掉借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估這筆分錄,在寫正確的
2015-12-17 16:06:05
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