
老師,請問進項稅金在做賬務(wù)處理的時候 可以直接抵扣么,要做轉(zhuǎn)出么
答: 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,我先問一下,在實際做賬時,為了達到稅負,一些進項稅不抵扣,但是還必須入賬,怎么做賬務(wù)處理
答: 借 相關(guān)成本費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額貸銀行存款等 以后再認證抵扣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進項稅無法抵扣要怎么做賬務(wù)處理
答: 做進項轉(zhuǎn)出
去年已抵扣的進項稅,在今年8月作了進項轉(zhuǎn)出,是稅務(wù)要求作出的,屬于附表二進項轉(zhuǎn)出里的其他情形,這怎么做賬務(wù)處理呢?
2019年為慶祝中秋節(jié),食堂買了一些食品和酒給員工享用,取得了進項票,但是一直沒入賬也沒抵扣進項,我需要怎么操作呢?如何做賬務(wù)處理呢?
老師,2019年中秋節(jié)給員工買的月餅,取得了進項票,一直沒入賬也沒抵扣,我現(xiàn)在要怎么操作呢?如何做賬務(wù)處理呢?









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2019-07-30 14:33
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