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送心意

文文老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-02-22 17:01

勾選平臺(tái)做勾選不抵扣處理。不做賬

000 追問(wèn)

2022-02-22 17:11

謝謝文文老師

文文老師 解答

2022-02-22 17:15

不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

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你好,如果開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額 )
2017-09-23 15:14:22
您好,錢(qián)是否已經(jīng)支付了?當(dāng)時(shí)是怎么入賬的?
2022-02-22 17:04:33
勾選平臺(tái)做勾選不抵扣處理。不做賬
2022-02-22 17:01:22
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-10-14 11:22:41
借 相關(guān)成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款等 以后再認(rèn)證抵扣
2019-11-01 09:40:16
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